Como Depreciar E Reavaliar Bens Móveis E Imóveis E Regularizar Ativos Imobiliários Recebidos Em Doação
16 de julho de 2018
Auditoria Baseada Na Avaliação De Riscos
23 de julho de 2018

Categoria

Data e Horário do Evento

Data 14/06/2018 até 15/06/2018


Horário 8:30 am às 5:30 pm

Localização do Evento


CVI Cursos

Endereço: SRTVS, Quadra 701, Bloco III - Ed. Palácio do Rádio 1, 1º Andar - Asa Sul

Cidade: Brasília

Bairro:

Estado: DF

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Descriçao do Evento


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A MELHOR METODOLOGIA PARA CONTROLE E AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO. CONTEÚDO ATUALIZADO COM BASE NAS MAIS RECENTES NORMAS DE AUDITORIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS

 

APRESENTAÇÃO

A Administração Pública, em todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal) e em quaisquer de seus poderes (executivo, legislativo e judiciário), têm passado recentemente por profunda transformação, em decorrência dos níveis de exigência cada vez mais elevados da sociedade brasileira.

Tais exigências são decorrentes, principalmente, do maior grau de educação e conscientização dos cidadãos, do aperfeiçoamento das instituições democráticas e da consolidação dos mecanismos de controle social, tais como imprensa, organizações não-governamentais e conselhos de fiscalização dos programas sociais governamentais.

Assim sendo, todos os órgãos e entidades públicos são cobrados a pautarem sua atuação na transparência e na conformidade de seus atos e contratos administrativos às leis e princípios constitucionais. É nesse contexto que ganha relevo uma atividade indispensável ao gestor público contemporâneo: a auditoria governamental.

Tal atividade, hoje presente em todas as organizações do governo, requer, do profissional da área conhecimentos e prática específicos, domínio das técnicas e ferramentas de auditoria e postura e conduta impecáveis e adequadas à boa condução dos trabalhos.

 

OBJETIVO

Preparar o profissional de auditoria a realizar tal tarefa em consonância com a metodologia mais avançada, por meio da apresentação da base teórica, exercícios e estudos de caso. O conteúdo do treinamento abrange a legislação e a jurisprudência aplicável à matéria, e é permeado de exemplos de práticas que devem ser adotadas ou evitadas, de forma a garantir um resultado qualitativo desta atividade de controle.

 

PÚBLICO-ALVO

Auditores e profissionais de auditoria das unidades de controle interno (auditoria interna) dos órgãos e entidades dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de tribunais de contas, membros das instâncias de controle social (conselhos de fiscalização dos programas públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social) e demais interessados nos procedimentos e práticas de auditoria e fiscalização da gestão dos recursos públicos.

 

CARGA HORÁRIA/HORÁRIO

16 h/a – das 8h30 às 17h30

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  1. CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

  • Fundamentação legal do controle na administração pública

  • Controle interno

  • Controle externo

  • Órgãos de controle interno e externo

  • Interação do controle interno e externo

  1. GOVERNANÇA DO SETOR PÚBICO

  2. INTRODUÇÃO À AUDITORIA

  • Auditoria: conceitos básicos, origem e evolução

  • Finalidades da auditoria governamental

  • Objetivos da auditoria governamental

  • Abrangência da auditoria governamental

  • Classificação

  • Auditoria interna

  • Auditoria independente (externa)

  • Auditoria de conformidade

  • Auditoria de legalidade

  • Auditoria contábil-financeira

  • Auditora operacional

  • Auditoria de gestão

  • Auditoria de tecnologia da informação

  • Auditoria de obras

  • Auditoria de pessoal

  • Auditoria ambiental

  • Auditoria da qualidade

  1. NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONDUTA ÉTICA DO AUDITOR

  • Finalidades, fontes e classificação das normas

  • Novas normas de auditoria da Intosai

  • Normas de auditoria dos tribunais de contas (NAGs) e do Poder Judiciário (CNJ)

  • Normas de relativas à pessoa do auditor

  • Normas relativas à opinião do auditor

  • Normas de execução

  • Normas para elaboração de relatório

  • Normas ligadas à ética profissional

  1. CONTROLES INTERNOS

  • Definição e objetivos

  • Princípios

  • Fontes de informação

  • Avaliação de controles internos

  1. RISCO EM AUDITORIA

  • Conceitos de risco em auditoria

  • Gestão de risco

  • Modelos de avaliação de risco

  1. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

  • A importância do planejamento para o sucesso do trabalho

  • Instrumentos de planejamento das atividades de Auditoria

  • Programa de auditoria

  • Matriz de planejamento

  1. EXECUÇÃO DA AUDITORIA

  • Procedimentos de auditoria

  • Técnicas de auditoria

  • Exame documental

  • Inspeção física

  • Observação direta

  • Indagação escrita

  • Indagação oral

  • Circularização

  • Confirmação externa

  • Teste laboratorial

  • Rastreamento

  • Entrevista

  • Conciliação

  • Conferência de cálculos

  • Análise de contas contábeis

  • Revisão analítica

  • Papéis de trabalho

  • Informatização da atividade de auditoria

  1. ACHADOS EM AUDITORIA

  • Matriz de achados

  1. EVIDÊNCIAS EM AUDITORIA

  2. VISÃO GERAL SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

  3. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

  • Relatórios, certificados, pareceres e notas de auditoria

  • Requisitos do relatório

  • Estrutura do relatório

  1. MONITORAMENTO

  2. CONTROLE DE QUALIDADE

  3. BENEFÍCIOS DE CONTROLE

INSTRUTOR

Ismar Barbosa Cruz:

Auditor Federal de Controle Externo, Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União; bacharel em Direito, MBA em Controle Externo; com 30 de experiência em controle e auditoria do setor público (controles interno e externo); palestrante em eventos nacionais e internacionais na área de auditoria, controle interno e controle externo; realizou auditorias em diversos órgãos e empresas da administração pública federal; ocupou diversos cargos gerenciais nas áreas de auditoria e fiscalização instrutor dos programas de formação para novos servidores do TCU nas áreas de auditoria e instrução de processos; ministra cursos abertos e in company nas áreas de “auditoria governamental”, “auditoria de obras públicas”, “auditoria de licitações e contratos”, “responsabilização e processo no âmbito dos controles interno e externo”.

 

METODOLOGIA

O treinamento será desenvolvido utilizando-se as estratégias de exposição, debates e resolução de exercícios enfocando nas melhores normas de auditoria do setor público, nacionais e internacionais, bem como na legislação e na jurisprudência.


INVESTIMENTO

Valor Promocional: R$ 2.290,00 por participante, até 20 (dias) dias de antecedência da realização do evento.

Valor Normal de R$ 2.490,00 após este prazo.

 

INCLUSO

Material didático e de apoio, almoço, coffee break e certificado de participação.

 

FORMAS DE PAGAMENTO

A Nota de Empenho deverá ser enviada para o e-mail: cvicursos@cvicursos.com.br ou para o Fax (61) 3034-1113 no máximo até 07 (sete) dias antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos servidores.

CANCELAMENTOS ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser informados até 05 (cinco) dias antes do evento. Após esse prazo deverá ser feita substituição ou solicitação de crédito no valor da inscrição. É importante que todas as informações complementares sejam feitas por escrito.

A CVI CURSOS confirmará os cursos oficialmente com até 07 dias de antecedência, sendo importante o aguardo da confirmação oficial para providências quanto à hospedagem e/ou compra de passagens para os participantes do curso.

Este curso pode ser realizado In Company, adequando seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua organização, com excelente relação custo-benefício. Solicite-nos uma proposta.

A CVI CURSOS reserva-se o direito de adiar ou cancelar o curso, bem como substituir o docente, por motivo de força maior.

Assegure sua participação e colabore para a viabilização do evento confirmando sua inscrição com até sete dias de antecedência.


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Agência: 2883-5
Conta Corrente: 11.180-5


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